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集團召開(kāi)2024年審計(jì)工(gōng)作會

發(fā)布時間: 2024-03-01 來源: 集團審計部

2月29日,集團(tuán)召開2024年審計工作會。會議主要任務(wù)是:深入學習貫徹習近平總書(shū)記關於審計工作的重要指示批示精神,落實國資委、審計署等上級(jí)機關關於(yú)審計工作的部署,總結集團(tuán)2023年審計工作,部署2024年審計任務。陳(chén)寅董事長作了題為“立足經濟監督定位 提高工作質效 以(yǐ)高質量(liàng)的審計服務(wù)保障集團高質量發展再上新台階”的講話,金鴻雁總會(huì)計師作了集團審計工作報告。會議由(yóu)王海民總經理主持(chí)。

陳寅董事長重點講了三方麵要求,一要提高政(zhèng)治站(zhàn)位(wèi),充分認識審計的重要性,切實增強做好新時代審計工作的使命感。二要充分肯定集團審計工作取得的成績,準確把(bǎ)握集團(tuán)審計工作的現狀,切(qiē)實增強做好集團審計工作的緊迫(pò)感。三要準確把握審計工作的新使命新期望,在以中國式現代(dài)化(huà)全麵推進強國建設、民族複(fù)興偉業中更好發揮審計監(jiān)督的獨特作用。

王海民總經(jīng)理要求各單位第一時間傳達學習陳寅董事長講話(huà)和集團審計工作(zuò)報告,統一思想,凝聚共識,落實好會(huì)議精神,齊(qí)心協力提高審(shěn)計質效,以高質量(liàng)審計服務保障集團高質量發展再上新台階。

金鴻雁總會計師從6個方麵報告了2023年集團內部(bù)審計工(gōng)作(zuò)情況,通報了審計發(fā)現的(de)7類典型問題,從(cóng)5個方麵對集團2024年審計工作作出了部署。

集團(tuán)內部審計和違規經營投資追責問責工作領導小組成員呂友清董事、袁久強董事,集團董(dǒng)事會審計與風險委員會(監督委員會)主任歐陽謙董事,總部各部門、監察部(bù)、特設機構、直屬機構主要負責人,各二級公司(事業群)主要負責人、協(xié)管審計的負責人,部分三級公司負責人,集團各級內部審計人員共120餘(yú)人參會。

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